Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LINDALVA RODRIGUES DE MORAIS ALENCAR,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 12 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 12 de Abril
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JUCY SARAIVA SINDEAUX,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 12 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 12 de Abril
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA DO SOCORRO CANUTO DE FREITAS,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 12 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 12 de Abril
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO FREDERICO GUEDES GOUVEIA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 12 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 12 de Abril
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA MARIA VIRGEM DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCA BEATRIZ RUFINO DA SILVA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 12 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 12 de Abril
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SR. JOSÉ HILDEVAN EUFRÁSIO DE SOUZA, DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LUCIANO JANUARIO DA SILVA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 12 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 12 de Abril
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MANUEL RODRIGUES MENDES DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 10 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO LUCENA DE ALMEIDA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Abril a CRATO-CE com retorno no dia 10 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).OSSEAN BASTOS NUNES,a quantia de R$ 120,00(Cento e Vinte Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Abril a FORTALEZA-CE com retorno no dia 10 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO ARISTEU DA SILVA,a quantia de R$ 120,00(Cento e Vinte Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Abril a FORTALEZA-CE com retorno no dia 09 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MANUEL RODRIGUES MENDES DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 09 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO LUCENA DE ALMEIDA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 09 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA DARQUE TARGINO DE MOURA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Abril a BARBALHA-CE com retorno no dia 10 de Abril
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MANUEL RODRIGUES MENDES DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Abril a CRATO-CE com retorno no dia 08 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).OSSEAN BASTOS NUNES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Abril a BARBALHA-CE com retorno no dia 08 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO ARISTEU DA SILVA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 08 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO LUCENA DE ALMEIDA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 08 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TIAGO ALEXANDRE DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Abril a CRATO-CE com retorno no dia 08 de Abril.
TORNAR SEM EFEITO.
TORNAR SEM EFEITO.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MANUEL RODRIGUES MENDES DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07 de Abril a BARBALHA-CE com retorno no dia 07 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).OSSEAN BASTOS NUNES,a quantia de R$ 120,00(Cento e Vinte Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07 de Abril a FORTALEZA-CE com retorno no dia 07 de Abril.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO ARISTEU DA SILVA,a quantia de R$ 120,00(Cento e Vinte Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07 de Abril a FORTALEZA-CE com retorno no dia 07 de Abril
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO LUCENA DE ALMEIDA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07 de Abril a BARBALHA-CE com retorno no dia 07 de Abril
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TIAGO ALEXANDRE DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Abril a CRATO-CE com retorno no dia 05 de Abril.
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DO SR. ERIC PAULINO ROCHA COMO ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DO SR. ERIC PAULINO ROCHA COMO ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SR. ERIC PAULINO ROCHA, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.